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2015年收入支出决算总表
2016-09-27出处: 办公室 作者: 编辑: 办公室 [ ] [打印文章] [关闭窗口]

                                          2015年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

     公开01

编制单位:吕梁市招商引资局

 

2016.09.20

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,801,820.00

一、一般公共服务支出

37

2,285,292.49

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

373,230.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

101,930.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

90000

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

2,801,820.00

本年支出合计

60

2,850,452.49

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

90,000.00

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

90,000.00

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

41,367.51

 

31

 

      基本支出结转

67

41,367.51

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

2,891,820.00

总计

70

2,891,820.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

2015年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:

:吕梁市招商引资局

 

 

2016.09.20

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,801,820.00

2,801,820.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,326,660.00

2,326,660.00

 

 

 

 

 

2011308

(细化至“项”级)

2,326,660.00

2,326,660.00

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

373,230.00

373,230.00

 

 

 

 

 

2080504

(细化至“项”级)

373,230.00

373,230.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

101,930.00

101,930.00

 

 

 

 

 

2210201

(细化至“项”级)

101,930.00

101,930.00

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至级)

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

                                    

 

2015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

:吕梁市招商引资局

 

 

2016.09.20

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,850,452.49

2,229,117.22

621,335.27

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,285,292.49

1,663,957.22

621,335.27

 

 

 

2011308

(细化至“项”级)

2,285,292.49

1,663,957.22

621,335.27

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

373,230.00

373,230.00

 

 

 

 

2080504

(细化至“项”级)

373,230.00

373,230.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

101,930.00

101,930.00

 

 

 

 

2210201

(细化至“项”级)

101,930.00

101,930.00

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

90,000.00

90,000.00

 

 

 

 

2299901

(细化至“项”级)

90,000.00

90,000.00

 

 

 

 

232

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2015年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

      公开04

编制单位:吕梁市招商引资局

 

 

2016.09.20

 

 

 

   金额:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,801,820.00

一、一般公共服务支出

31

2,285,292.49

2,285,292.49

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

373,230.00

373,230.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

101,930.00

101,930.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

90,000.00

90,000.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

2,801,820.00

本年支出合计

77

2,850,452.49

2,850,452.49

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

90,000.00

年末财政拨款结转和结余

79

41,367.51

41,367.51

 

一般公共预算财政拨款

27

90,000.00

    基本支出结转

80

41,367.51

41,367.51

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2,891,820.00

总计

83

2,891,820.00

2,891,820.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:

:吕梁市招商引资局

2016.09.20

 

金额:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

2,850,452.49

2,229,117.22

621,335.27

 

201

一般公共服务支出

2,285,292.49

1,663,957.22

621,335.27

 

2011308

(细化至“项”级)

2,285,292.49

1,663,957.22

621,335.27

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

373,230.00

373,230.00

 

 

2080504

(细化至“项”级)

373,230.00

373,230.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

217

金融支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

221

住房保障支出

101,930.00

101,930.00

 

 

2210201

(细化至“项”级)

101,930.00

101,930.00

 

 

222

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

229

其他支出

90,000.00

90,000.00

 

 

2299901

(细化至“项”级)

90,000.00

90,000.00

 

 

232

债务付息支出

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

       2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:吕梁市招商引资局

 

 

2016.09.20

 

 

金额:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

其中,一般公共预算财政拨款基本支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

1.00

2.00

3.00

4.00

合计

08表取数

08-1表取数

08-1表取数

08-1表取数

301

工资福利支出

1,219,999.62

1,219,999.62

1,219,999.62

 

30101

基本工资

445,589.00

445,589.00

445,589.00

 

30102

津贴补贴

593,016.00

593,016.00

593,016.00

 

30103

奖金

50,290.00

50,290.00

50,290.00

 

30104

社会保障缴费

102,304.62

102,304.62

102,304.62

 

30105

伙食费

 

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

28,800.00